Data: 19 listopada 2018 roku

Miejsce: Warszawa

Temat: Omówienie sytuacji finansowej i biznesowej Grupy
Amica po III kw. 2018 roku oraz perspektyw na kolejne okresy.

Amica zbliża
się do 3 mld zł rocznych przychodów

Grupa Amica w trzecim kwartale
br. nie tylko kontynuowała długoterminowy trend wzrostu skali działalności, ale
również po okresie zniżkujących marż zdołała je zwiększyć. W rezultacie wynik
EBITDA zwiększył się o 32% rdr, a zysk netto – o 27% rdr, przebijając rynkowy
konsensus [więcej o wynikach finansowych można przeczytać TUTAJ]. Tak dobre rezultaty – nawet pomimo znacznej
słabości warszawskiego parkietu – spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem
inwestorów, którzy przy relatywnie dużym wolumenie 10,8 tys. akcji podnieśli
kurs spółki o 7,7% w trakcie sesji (6,5% na zamknięciu).

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/Amica/19.11.2018_Amc_3.jpg Oczywiście jesteśmy zadowoleni
z rezultatów kwartalnych. Widzimy potencjał do dalszej pozytywnej zmiany miksu
przychodów. Już w tym roku powinniśmy sprzedać około 100 tys. sztuk produktów
więcej niż w zeszłym roku (1,4 vs. 1,3 mln sztuk), a produkty cechują się z
natury wyższymi marżami niż towary handlowe. Jednocześnie zbliżamy się do 3 mld
zł rocznych przychodów. W tym roku realne wydaje się co najmniej przekroczenie 2,9
mld zł
– powiedział Wojciech Kocikowski, wiceprezes Grupy Amica ds.
finansowych.

Spółka liczy na kontynuację
wzrostów sprzedaży w Polsce i Niemczech, niewiadomą pozostaje rynek rosyjski, a
reszta obszarów geograficznych wydaje się stabilnie wzrostowa. Z kolei po
stronie kosztowej Amica zapowiada dalszą dyscyplinę wydatków. Oczywiście, w
obszarze własnej produkcji niewiadomą pozostaje zachowanie rynku pracy, cieszy
natomiast stabilizacja cen komponentów. Amica jest również relatywnie odporna
na wzrosty cen energii elektrycznej, gdyż roczne wydatki na wszystkie nośniki
energii to jedynie około 10 mln zł, zatem wzrost kosztów w tym obszarze będzie
bardzo umiarkowany.

Nasze wyniki zauważalnie już w
tym roku, bo o ponad 10 mln zł, wspiera zautomatyzowany magazyn, który był
jedną z głównych pozycji CAPEX w zeszłym roku. W tym roku wydatki inwestycyjne
powinny zamknąć się kwotą około 90 mln zł, natomiast w przyszłym nie widzimy na
horyzoncie dużych projektów rozwojowych, zatem możemy mówić o około 70 mln zł

powiedział wiceprezes Kocikowski.

Tegoroczny CAPEX zawiera m.in.
linię dużych piekarników (wydatki rzędu 35 mln zł), które trafiły już na rynek
niemiecki. W Polsce wraz z nową linią produktów X-Type pojawią się od II
kwartału przyszłego roku.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/Amica/19.11.2018_Amc_2.jpg Nasze inwestycje we Wronkach
prowadzimy w ramach SSE, dzięki czemu odpisujemy z podatku 40% wydatków. W
rezultacie zakładamy, że w IV kw. br. rozpoznamy w wynikach dalsze około 15 mln
zł aktywa podatkowego
– zaznaczył wiceprezes Wojciech Kocikowski.

Wskazał też na francuską spółkę
Sideme, przejętą w marcu 2017, jako na jeden z czynników wzrostowych wyników
Grupy Amica w przyszłym roku.

Sideme kontrybuuje kilkoma
milionami złotych do rocznych wyników skonsolidowanych na poziomie netto. W 2019
roku powinno być to odczuwalnie więcej, gdyż wreszcie będzie widoczna zmiana
polityki zabezpieczeń walutowych. Zastaliśmy bowiem w tej spółce transakcje
nawet z horyzontem do dwóch lat, które nie były efektywne ekonomicznie. Uporządkowaliśmy
już tę sytuację
– zakomunikował wiceprezes Kocikowski.

Odpowiadając na pytania uczestników spotkania, wskazał
również, że intencją Amiki jest pozostać spółką dywidendową. Jednocześnie jest
szansa na to, że dywidenda za rok 2018 będzie wyższa rok do roku.

Linki:

Sprawozdanie finansowe
za III kw. 2018 roku – link

Informacja prasowa
nt. wyników III kw. 2018 roku – link